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《内部审计热、难点问题处理技巧与内部控制及财务风险管控》

开课时间:2012 课程价格:
¥2800
天数:2天 课程时长:12
开课地点:杭州 授课讲师:陈老师
专业分类: 企业经营类:危机风险管理
适合岗位:
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课程介绍

开课计划

城市 天数 价格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
杭州 2 280016-17

课程大纲

--------2012年11月16-17日  (杭州)

 

 

课程背景

 

在全球金融危机的大背景下,如何确保企业经营的效率和效果?这是比在其他任何时刻都显得更为重要!企业急需一批既了解企业内部运营,又掌握审核技能的内部审核人员, 本次培训帮助学员掌握内部审核疑难问题的处理技巧,通过所学内部审计服务使企业达到查找风险隐患,预警重大风险,提高管理效益的目的。

 

参加人员

 

各特派办、审计厅(局)金融、企业审计人员。各国资委监事会、审计处等职能部门负责人。上市企业审计委员会成员、监事会成员、高级管理人员及财务、内部控制、风险管理、内部审计部门负责人及主管。大中型企业监事会成员、高级管理人员及内部控制、风险管理、内部审计部门负责人;其他企业董事长、总经理及董事会成员。会计师事务所审计人员。其他有志于学习、研究内部控制的专业人员

 

课程大纲

 

一、现代内部审计的发展前沿:

 

(一)趋势1、审计目标的发展2、审计国际化的影响3、会计规制的变化4、信息化环境的影响5、现代审计理念的变更6、审计质量的要求提升

(二)对策1、定位2、审计内容3、审计技术手段发展4、审计评价依据的拓展5、审计领域

 

二、内部审计热点问题:

 

1、经济责任审计

2、预算执行审计

3、财务报表审计

4、工程项目审计

5、财务舞弊审计

6、内部控制审计

7、经济效益审计

8、质量控制审计

9、企业风险审计

10、信息系统审计

 

三、捕捉审计疑点的方法与技巧:

 

1、审计疑点的特点 :性质的异常性,手段的隐蔽性,形式的多样性,结果的待确认性

2、审计疑点的捕捉:一听,二问,三看,四想,五查

3、发现疑点的处理:案例分析与讨论

 

四、审计工作实务中若干技术问题案例研讨:

 

1、计划审计工作中如何选择被审计对象

a)制定选择策略

b)识别潜在被审计对象

c)排列潜在的被审计者的审计次序

d)确定被审计对象

2、如何制定审计计划

a)执行分析性程序

b)评估审计风险

c)制定审计计划

3、怎样撰写审计报告

 

五、内部控制与风险管理的关系:

 

1、两者的关系与定位

2、目前内部控制存在的问题

3、风险管理框架下的内部控制

 

六、内部控制与风险管理审计:

 

1、内部控制评价与审查(程序与方法)

2、风险管理审计(程序与方法)

 

授课讲师

 

陈老师:

 

南京审计学院国际审计学院教授、副院长。国际内部审计协会(IIA)学术关系委员会委员(ARC),中国内部审计协会考试委员会委员。近年来在《审计研究》等刊物发表学术论文30余篇,其中,2004年《试论内部审计在企业改革中的作用》获江苏省内审协会优秀论文一等奖,《深化企业改革 内审保驾护航》获中国内审协会优秀论文一等奖。出版各类学术著作19部,主持或参与各类课题22项(包括两项国家自然科学基金和一项国家863课题)。多次获优秀教学质量奖、优秀青年骨干教师奖、江苏省“青蓝工程”中青年优秀骨干教师称号等。

 

主讲课程:审计学、审计技术与方法、企业财务审计、经济效益审计、国际内部审计及ACCA。研究方向:审计理论与方法、内部审计、以及公司治理、风险管理和内部控制等。

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用:2800/(含会务费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等) 食宿统一安排,费用自理。

 

联系方式

 

上课地点:杭州

电 话:021-65210156*811

传 真: 021-65210596

 

授课讲师

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